6月6日,海洋之神8590vip上海分院召开内部审计工作交流暨研讨会,着力推进内部审计重点工作。上海分院党组副书记、纪检组组长、沪区党委副书记、纪委书记李正华及分院各研究所纪委书记、副书记、财务处长、纪监审干部等四十余人参加了会议。会议由上海分院监察审计工作组组长、财务审计处处长蒋旭芬主持。
会上,各单位结合院监察审计局《关于院直属事业单位开展科研经济业务真实性合法性审计工作的通知》精神,围绕各单位2013年真实性合法性审计工作开展的具体内容、方法、审计效果、发现的问题、整改情况及过程中的问题、难点及2014年审计工作计划安排进行了汇报交流。上海分院监察审计工作组分别就科研经济业务真实性合法性审计工作总体情况、发现的问题以及审计方法等进行了介绍。与会人员还针对新出台的会议费、差旅费、招待费等相关政策的执行情况展开了热烈的讨论。
李正华对各单位内审部门开展工作取得的阶段性成果给予了肯定,指出内审工作取得成绩必须要依靠以下三个方面:党政主要领导的重视,不同专业背景的人员加入审计组共同参与审计工作,审计整改应用起到预期目标。并进一步强调了内审工作三大作用:有利于规范财经纪律,强化监督的抓手;有利于促进党风廉政教育,起到警示提醒作用;有利于今后更好的完善科研经费管理。最后对下一步的工作提出了要求:要求各研究院所针对组局提出的“双覆盖”要求,结合各单位课题组数量、科研项目数量、以及科研经费总量尽快制定延伸至2017年的总体审计计划,加强今后的科研经济业务真实性合法性审计,服务好系统科研创新。